英国增值税号服务指南
英国VAT税号下号慢、下号难,不少卖家为此头疼。对亚马逊卖家来说,要在产生英国当地库存的90天内将有效的英国VAT税号上传至卖家平台,不及时进行操作会面临被暂停账户销售权限的风险。
什么情况下需要申请VAT号?
如果你在任何欧洲国家/地区销售商品,就可能需要在您销售商品的各个国家/地区注册增值税号,并遵守该国相关的增值税法律。如果出现以下几种情况,就属于“从事应税业务活动”公司就需要在该国履行注册增值税号这一法定义务:
在该国进口货物用于销售或零售;在当地购买或销售货物;通过网络将货物卖给个人 (可能要适用于收入的起征点);将货物存在一个仓库; 在该国组织活动 (尤其是付费入场的活动);公司有责任在开始应税交易前注册增值税并获得增值税号,一旦注册,必须遵守合规和报告要求。
申请英国VAT的条件
1、英国地址注册的公司,才可以办理英国税号
2、在英国当地公司和在英国发生贸易的公司需要提供英国VAT税号
3.英国VAT销售增值税和进口税是两个独立的税项,需要独立缴纳。
申请英国VAT的要求
1、公司注册号及相关信息;
2、固定的英国贸易场所(Ebest可代为指定在英合法联系地址);
3、公司信息:业务电话、公司网站、营业额预计和业务范畴等等;
4、英国银行账户信息,账户名必须与公司注册名称一致;
5、申请人信息:包括姓名--家庭地址--出生年月日--在英国--居住国的个人纳税号。
注册申请英国VAT流程
1、委托税务代理注册英国VAT,签订代理合同;
2、 按照要求提供注册VAT的资料给法国的财税代表;
3、 财税代表将通过的审核资料,提交给税局;
4、 税局审核一段时间过后下发税号,给到卖家上传到平台。
英国VAT增值税的申报怎么进行
1、进项单据,增值税纳税文件, 物流公司提供的账单;
2、销项单据,即开具给客人的账单或paypal销售数据或银行月度账单;
3、采购及销售数据,货品采购单据;
4、其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据
以上就是对于进行注册申请英国VAT的流程,在注册的过程中,希望我刚刚讲到的,对你有所帮助,按时的做好费用缴纳,保障公司的正常运行。
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