关于现今欧洲各国欧洲各国VAT使用情况简介
关于VAT,相信很多做跨境电商或海外贸易的朋友都很了解。它指代的是国际贸易中的增值税,是欧盟的一种税制之一。由于欧洲的部分国家的税率不同,因此VAT收取的税率也不同。由此今天小编就带大家了解下部分欧洲国家VAT税务的情况。
首先我们要来说的便是英国。最为欧洲的最大经济体之一。英国是使用VAT税号最多的国家。英国的VAT主要优势就是低税率。标准税率为20%,减免税率为5%。英国税局也只要求卖家合规申报,按时缴纳即可。
但是税务简单也就意味着直接,如果VAT税号存在就需要申报,不管经营情况是否需要。万一有些税务需要处理而没有申报,后果可是较为严重的。
法国的VAT税率基本和德国差不多,也是正常的税率。但是需要注意的是由于英国的脱欧影响,法国税局对进口VAT抵扣的文件合规要求提前执行。也就是说能抵扣的海关文件必须在文件上有体现法国EORI号和自身的税号方能被认可。但是英国EORI号在实际脱欧前又不能更改。如果你现在持有英国EORI号,那么在这段时间通过法国海关清关可能会出点问题。
德国的VAT按照实际情况来说是正常税率。标准税率为19%,减免税率为7%。同时德国在进口税金的抵扣方面要求也比较高。
在德国申请VAT税务,需要注意德国的清关。欧盟公司作为担保方只要是离岸公司提供VAT税务申报,连带的责任可追溯6年之久。
捷克和荷兰的VAT是递延申报的。也就是说在申报过缴纳过关税就不需要缴纳进口VAT。这种申报方式适合现金流卖家。但是税务递延合规性就需要很高的专业会计支持。而且还需要验证是否如实缴纳目的国增值税。因此这两点在申报就会影响到是否合规的问题。
意大利和西班牙的税率虽然也较为正常,但是比起其他国家要高一点。由于意大利对于本土
企业有专门的开票系统,因此处理VAT税务申报之外,对于B2B交易的发票也需要进行收集与申报。
总的来说。欧洲各国的VAT税务情况无论是税率上还是在申报情况上都有着较大的差异。因此如果需要注册某个国家的VAT税号就需要进行相关细致了解了。
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